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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-01-08 13:21

你好,你的計提是正確的。

雨后彩虹 追問

2019-01-08 13:46

支付分錄是借:管理費用280   
                      貸:現(xiàn)金 280  
 抵減稅分錄是借:管理費用 -280  
                     借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(減免稅款)280  對嗎

月月老師 解答

2019-01-08 14:00

你好,支付稅盤金額 
借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(減免稅額)280 
貸:現(xiàn)金 280

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相關(guān)問題討論
你好,你的計提是正確的。
2019-01-08 13:21:15
您好,按照實際繳納的金額計提
2020-06-16 11:27:58
購入金稅盤和報稅盤時,   借:管理費用200    貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)200借:管理費用 -200服務(wù)費280元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護費時,   借:管理費用 280     貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280
2020-04-26 10:32:57
是的,可以全額抵減增值稅的。
2018-10-11 16:06:44
您好,借管理費用--辦公費貸銀行存款,這是可以全額抵扣的,實際抵減稅款的時候,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費用負數(shù)
2019-02-02 15:40:00
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