
怎么申請(qǐng)欠稅處理?<br>進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證時(shí)間錯(cuò)誤,新公司
答: 進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證時(shí)間錯(cuò)誤是什么意思?取得了進(jìn)項(xiàng)票就可以認(rèn)證抵扣的
12月的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有勾選,沒(méi)有認(rèn)證,12月做憑證<br>借:銷售費(fèi)用<br>貸:庫(kù)存現(xiàn)金<br>1月作抵扣進(jìn)項(xiàng),1月做憑證<br>借:銷售費(fèi)用(紅字)<br>借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額<br>這樣可以嗎,
答: 你好,因?yàn)槭强缒甓鹊模?月份應(yīng)該是借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 以前年度損益調(diào)整
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
收到此款分錄是不是可以這樣做<br>借:銀行存款380000<br> 貸:應(yīng)收賬款38000<br>或者<br>借:銀行存款380000<br> 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入361904.76<br> 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅18095.24<br>月底繳納本月增值稅稅款18095.24元時(shí)<br> 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加18095.24<br> 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-預(yù)繳增值稅18095.24<br>借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-預(yù)繳增值稅18095.24<br> 貸:銀行存款18095.24<br>想問(wèn)一下收到款時(shí)的兩筆分錄哪個(gè)正確?<br>月底繳納增值稅時(shí)的分錄正確嗎?
答: 增值稅不屬于稅金及附加。屬于價(jià)外稅。 借:應(yīng)收賬款 38000 貸:主 營(yíng)業(yè)務(wù)收入 361904.76 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 18095.24 月末要將未交的增值稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

