
老師咨詢一下我們公司從個人購買的沙石料款給我們代開回來的是電腦維修發(fā)票這個怎么處理比較好呢?
答: 您好!這個你要入只能按發(fā)票內(nèi)容入
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,我公司是做水管安裝、維修及搬運服務(wù)的工程公司、現(xiàn)在收到個人給我們代開進來的運輸費發(fā)票及材料費、沙、水泥、石子的發(fā)票,我該怎么入賬呢。
答: 你好 計入到到主營業(yè)務(wù)成本-材料費/運輸費等科目
老師你好!我想咨詢下,我們一客戶,我們給他開的票是一般納稅人的普通發(fā)票,但是他打款到我們小規(guī)模納稅人的賬號上去了。這個怎么處理比較合理方便呢
老師問下,甲方讓我們給電梯維修公司打款,然后現(xiàn)在電梯公司不給我們開發(fā)票,說我們是代甲方支付的款項,這個應(yīng)該怎么處理
老師,我們從個體戶購進沙石,付款的時候個體戶委托石廠收的我們的電子商業(yè)承兌匯票,現(xiàn)在石廠給我們開了票,這種情況這么處理?發(fā)票我們能收嗎?如果可以收怎么做賬務(wù)處理?
你好,我們公司是建材類的個體戶,但是我們從個人購買的沙石沒有發(fā)票,請問要怎么進行賬務(wù)處理和稅務(wù)處理?
老師好,我有個業(yè)務(wù)想咨詢一下。我們公司做來料加工,現(xiàn)在加工的成品想補稅內(nèi)銷或出口給別人,這個賬務(wù)怎么處理比較好


語 涵 追問
2019-01-08 10:57
宋生老師 解答
2019-01-08 10:59
語 涵 追問
2019-01-08 11:01
宋生老師 解答
2019-01-08 11:01
語 涵 追問
2019-01-08 11:01
語 涵 追問
2019-01-08 11:02
宋生老師 解答
2019-01-08 11:03
語 涵 追問
2019-01-08 11:07
宋生老師 解答
2019-01-08 11:14
語 涵 追問
2019-01-08 11:22
宋生老師 解答
2019-01-08 11:24
語 涵 追問
2019-01-08 11:25
宋生老師 解答
2019-01-08 11:26