老師,要是外購的稅金要坐成本里嗎 問
是普票就計(jì)入成本,專票可以抵扣的不計(jì)入成本 答
老師您好 給客戶送禮是計(jì)入招待費(fèi)還是業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 問
那個(gè)就是科目招待費(fèi) 答
老師想請(qǐng)問一下現(xiàn)在還需要外匯備案嗎 問
是銀行收匯嗎?如果是的話,你看下銀行那邊給做吧 大部分現(xiàn)在銀行給做 那你就不需要做了 答
老師好,我司6月1日開始聘用了一個(gè)4級(jí)殘疾人員,6月 問
你好,每年要到殘聯(lián)做年審 另外,稅務(wù)這塊,可咨詢下當(dāng)?shù)囟惥?,是否要單?dú)備案 答
老師您好 開發(fā)票社保一臺(tái)金額較大 可以分四張金 問
可以那樣開的,沒問題的哈 答

一個(gè)單位為增值稅一般納稅人,購買材料自用,就是那個(gè)增值稅要不要算入該存貨的入賬價(jià)值。(注:一般納稅人和自用?)
答: 你好,增值稅不算入存貨的入賬價(jià)值,增值稅可以可抵扣。做賬比如,借原材料(不含稅金額),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款。
某事業(yè)單位為增值稅一般納稅人,準(zhǔn)備將之前購進(jìn)的C非自用材料無償調(diào)給兄弟單位。該材料賬面余額50 000元,購入時(shí)增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為8 500元。 做會(huì)計(jì)分錄
答: 您好,分錄,借;營業(yè)外支出,58 500元,貸:原材料,50 000元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,8 500元。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅一般納稅人,購買材料的入賬價(jià)值=成本嗎?成本不包含增值稅,入賬價(jià)值包含嗎?他倆是一個(gè)概念嗎
答: 入賬價(jià)值是購買材料的價(jià)格 一般納稅人是不包含增值稅的 他和材料的購買成本應(yīng)該是一樣的

