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會計學(xué)堂
于2019-01-07 17:29 發(fā)布 ??2372次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-01-07 17:29
如果有留底稅額,大于轉(zhuǎn)出稅額,不用繳納附加稅
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進項稅額轉(zhuǎn)出要交納附加稅嗎?還有留抵稅額。
答: 如果有留底稅額,大于轉(zhuǎn)出稅額,不用繳納附加稅
實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額+本期進項稅額-進項轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進項稅額
答: 您列的式子是正確的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,現(xiàn)在留抵稅額,退稅到公戶,那我做進項稅額轉(zhuǎn)出時,對方科目寫什么合適呢?謝謝
答: 借銀行存款,貸進項稅額轉(zhuǎn)出。
老師,當(dāng)期認(rèn)證了進項但是不想抵扣,是不是在主表中填寫進項稅額轉(zhuǎn)出這一欄,形成留抵稅額
討論
老師,你好,我想請教一下,9月份公司的銷項是65104.06,進項是25139,進項稅額轉(zhuǎn)出是6257.75,留抵稅額是195.11,結(jié)轉(zhuǎn)的這筆分錄應(yīng)該怎么做呢
老師,想問下留抵退稅去年已經(jīng)退了而且附表2也已經(jīng)進項稅額轉(zhuǎn)出了,為啥都跨年了附表5上還顯示的有結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵稅額,就是去年退的那筆,這正常嗎?
老師我們公司現(xiàn)在有留抵稅額43634.14元,稅務(wù)局要求我們做進項稅額轉(zhuǎn)出,我們該怎么做會計分錄呢?
對于前期已經(jīng)抵扣的進項稅額,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不能抵扣,現(xiàn)在是做進項稅額轉(zhuǎn)出還是沖減留抵稅額
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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