
以前是營(yíng)業(yè)稅改增值稅后怎樣開(kāi)票,沒(méi)有金稅盤(pán)怎樣申請(qǐng)
答: 可以去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票的
申報(bào)增值稅,只有開(kāi)票的金稅盤(pán),沒(méi)有稅友的U盤(pán),打開(kāi)廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng),怎樣申報(bào)增值稅?
答: 您好,先把金稅盤(pán)插入電腦,匯總上報(bào)數(shù)據(jù),在登錄電子申報(bào)管理系統(tǒng),直接根據(jù)開(kāi)具發(fā)票的數(shù)據(jù),填寫(xiě)申報(bào)表就行了。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
現(xiàn)在營(yíng)改增了,應(yīng)交稅金欄是負(fù)數(shù),怎么辦?以前沒(méi)有涉及增值稅,增值稅可以跟以前營(yíng)業(yè)稅一樣可以先計(jì)提嗎? 利潤(rùn)表里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,是含稅的收入,也就是開(kāi)票額
答: 你好,利潤(rùn)表里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,是不含稅收入的。
請(qǐng)問(wèn)老師 營(yíng)改增后小規(guī)模旅游業(yè)若銷(xiāo)售10300元 怎樣開(kāi)具增值稅普票 怎樣做會(huì)計(jì)分錄
當(dāng)實(shí)際營(yíng)業(yè)額大于稅控盤(pán)開(kāi)票額時(shí),怎樣填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表?

