
做賬的時候把一張進項稅的票給沒記賬,但是已經(jīng)認證了,導致12月報稅的時候多繳稅了,現(xiàn)在該怎么處理呢?
答: 你的意思是進項認證沒有申報嗎?
老師,這怎么做賬?(6月記賬調(diào)整2018年進項轉(zhuǎn)出增加補記賬進項稅轉(zhuǎn)出5000元;6月記賬調(diào)整2019年-2020年進項轉(zhuǎn)出增加補記賬進項稅轉(zhuǎn)出5000元)都是要進項轉(zhuǎn)出吧?
答: 可以做調(diào)整分錄: 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,如果進項稅比銷項稅多出很多,本月不需要繳稅了,那多出的進項稅發(fā)票能不能記賬啊
答: 你好,可以記賬,多出的稅額結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣

