老師好,我們公司是開KTV的,請問需要申報(bào)文化事業(yè)建 問
您好,要的,計(jì)稅依據(jù)就是你們的收入 答
4月份開錯了發(fā)票,增項(xiàng)稅3個點(diǎn)。什么時(shí)候紅沖不要 問
4月紅沖就不需要交銷項(xiàng)稅,小規(guī)模在6月前紅沖 答
老師,請問是不是只要調(diào)上一年的在賬不管是不是不 問
不是哈,涉及損益科目才調(diào)整用以前年度損益調(diào)整 答
老師,企業(yè)私車公用可以寫個租賃協(xié)議,約定好給個人 問
你好,不可以的,沒發(fā)票不可以報(bào)銷費(fèi)用得 答
老師,你好!請問公司取得的加油卡充值發(fā)票能正常報(bào) 問
可以報(bào)銷的,不能的抵扣 答

小規(guī)模納稅人季度不超9萬,免稅900,稅局代開專票扣了300稅金,那12月做免稅收入是做900元的就好了,會計(jì)分錄:借:營業(yè)外收入900 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 900是嗎?
答: 你好! 對的 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅900 貸:營業(yè)外收入900
老師你好。我是小規(guī)模納稅人房產(chǎn)稅減半征收:分錄怎么做:借稅金及附加稅900貸應(yīng)交稅費(fèi)1應(yīng)交房產(chǎn)稅900借應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交房產(chǎn)稅450貸營業(yè)外收入減稅收入450
答: 同學(xué)好,借稅金及附加稅450 貸應(yīng)交稅費(fèi)1應(yīng)交房產(chǎn)稅450
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模企業(yè),季度開票未超9萬元(稅控盤開盤3萬;代開專票3萬元,交增值稅900元),申報(bào)時(shí)稅控盤3萬元免增值稅,小稅種申報(bào)時(shí),增值稅填0還是900元。
答: 你好,填寫900元


婉玲 追問
2019-01-07 11:22
蔣飛老師 解答
2019-01-07 11:26
婉玲 追問
2019-01-07 11:33
蔣飛老師 解答
2019-01-07 11:42