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梁藝
于2019-01-07 09:48 發(fā)布 ??1670次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-01-07 09:48
你好 一般是按不含稅來計算 具體按你稅局的口徑來算
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老師,我們簽的合同沒有固定金額,這月有一個合同有銷售收入,我申報印花稅是不是輸入本月不含稅金額就行?
答: 您好,是的,可以用開票金額
老師好!印花稅沒有在當(dāng)期應(yīng)申報顯示,需要在其他申報找出來,然后申報嗎?是否按照銷售收入不含稅金額申報?
答: 你好 是的 你得補申報才行的 逾期不報是有罰款的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
印花稅按照銷售收入交稅,是含稅金額還是不含稅金額
答: 你好 一般是按不含稅來計算 具體按你稅局的口徑來算
討論
印花稅是根據(jù)銷售發(fā)票的不含稅金額計算嗎?
我在填這個表的時候,第5個空 我按照發(fā)票填應(yīng)該是178573.86,但是最后出來的不含稅銷售額第8個空不是發(fā)票上的不含稅金額,我把第5個空改成了178573.84,最后出來的不含稅銷售額就是發(fā)票上的不含稅銷售額,然后在這個表中,我填的不含稅銷售額是發(fā)票上的數(shù),在第20行和21行相差-0.02、、我現(xiàn)在保存不了 怎么辦? 老師這個要怎么恢復(fù)
本期增值貨物及勞務(wù)不含稅銷售額合計 是不是開票信息的不含稅金額
老師:我含稅銷售收入是4000,計算不含稅金額,是4000/1.13=3539.82,稅3539.82*13%=460.18,這樣算對面
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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