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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-01-05 21:28

你好 少計提的嗎

123 追問

2019-01-05 21:31

對,少計提了

答疑蘇老師 解答

2019-01-05 21:32

你好 少計提了 就是調(diào)整也是調(diào)減哦

123 追問

2019-01-05 21:33

說錯了!就是他啥都沒調(diào)

答疑蘇老師 解答

2019-01-05 21:34

你好 應(yīng)該補計提的 至少可以少交稅

123 追問

2019-01-05 21:41

是這樣的老師上面這種情況是發(fā)生在我們的第一任會計,第二任會計接上帳之后每個月計提3883,也不知道怎么算出來的數(shù)字,我是第三任會計,我按第一任會計的平均年限折舊算下來,第二任會計每個月又少集體1000多,那我現(xiàn)在怎么做呢

答疑蘇老師 解答

2019-01-05 21:45

你好 按正確的做 少計提的你補上去就可以

123 追問

2019-01-05 21:48

那我們今年又虧損了!老板叫我們盈利了7000多我要把這些都集體了就虧了!到時怎么跟老板交代?。±蠋熡袆e的辦法不

答疑蘇老師 解答

2019-01-05 21:53

你好 這個就是不按實際做賬了 沒別的方法 除非成本費用少做

123 追問

2019-01-05 21:56

好吧老師,那去年少計提的還是就是 
借:管理費用 
貸:累計折舊 
今年少計提的也是這樣做嗎

答疑蘇老師 解答

2019-01-05 21:58

你好 是的 是這樣的fenlu

123 追問

2019-01-05 21:59

那我這樣補提了以前年度的折舊到5月匯算清繳時就在不用調(diào)了吧!按實際填就行是吧

答疑蘇老師 解答

2019-01-05 22:02

你好 是的我按實際填就可以

123 追問

2019-01-05 22:06

好的,非常感謝老師

答疑蘇老師 解答

2019-01-05 22:09

不客氣 祝工作順利

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相關(guān)問題討論
你好 少計提的嗎
2019-01-05 21:28:32
你好。您拍的圖片不是很清楚,可以再截圖一次嗎?
2020-05-24 12:24:38
你好 借以前年度損益調(diào)整貸累計折舊 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-03-23 13:34:49
沒有固定資產(chǎn)的就填0
2019-05-05 18:19:51
你好,賬面利潤一般是指利潤總額 匯算清繳利潤通常是指應(yīng)納稅所得額,應(yīng)納稅所得額=利潤總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減
2020-05-12 11:31:41
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