
煙草種植合作社,在代發(fā)農(nóng)戶補貼款時會從中留扣部分作為合作社管理費,應該怎么處理呢?
答: 您好,扣留的管理費做收入,計提稅金
煙草種植合作社,我們在代發(fā)農(nóng)戶補貼款時,轉(zhuǎn)賬手續(xù)費從農(nóng)戶賬上扣取,還有會從中按協(xié)議留扣部分作為合作社的管理費開支,我要怎么做帳呢?比如收到款時借:銀行存款貸:專項應付款――補貼款發(fā)放時借專項應付款――補貼款帶貸:銀行存款那留扣管理費還有轉(zhuǎn)賬手續(xù)費要怎么做才能借貸平衡呢?
答: 你好 手續(xù)費 借 財務費用 貸 銀行存款 同時 借專項應付款 貸 資本公積 管理費用實際發(fā)生了嗎?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好我想問一下,我們是一家煙草種植的合作社,從煙草公司申報的深耕冬翻地補貼款到合作社賬戶了,再由合作社發(fā)放給農(nóng)戶,其中合作社按協(xié)議留扣一部分做為合作社經(jīng)費,比如說補貼款三萬留扣一千,收到時借:銀行存款三萬 貸:主營業(yè)務收入三萬 發(fā)放時要怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?如果直接沖減那留扣的怎么做,如果不直接沖減,那成本和收入不是不平了嗎?
答: 你好,收到補貼,借銀行存款,貸專項應付款一補貼款


肖肖 追問
2019-01-05 19:57
暖暖老師 解答
2019-01-05 20:17
肖肖 追問
2019-01-05 20:27
暖暖老師 解答
2019-01-05 20:30