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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-01-04 14:59

你沖回是12月銷售額。

小飛飛 追問

2019-01-04 15:00

那申報納稅的時候只填本月的金額就可以了嗎?沖紅的那個申報的時候需要做什么處理嗎?

maize老師 解答

2019-01-04 15:04

不是這個你申報的時候減除你開紅字銷售額之后申報。

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相關(guān)問題討論
您好!如果沖減完了,就不用交稅
2017-06-23 15:22:37
同學(xué):您好。這種情況需要去大廳申報。
2022-04-06 19:48:41
您好,填寫到增值稅申報表的第2欄,或者第5欄內(nèi)。
2018-02-06 20:54:15
你好 由于代開專票是不免增值稅的 你申報要填寫申報表有一個代開發(fā)票欄次里面去寫
2020-03-17 14:23:54
這個自己無法申報需要去大廳申報。
2021-07-14 11:59:19
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