
我司有筆費(fèi)用之前未付掛在了其他應(yīng)付款科目10000,現(xiàn)在對(duì)方開了專票出來,我司也已付款,如何做會(huì)計(jì)分錄?
答: 同學(xué) 您好 借:成本費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)付款
老師:付尾款怎么做會(huì)計(jì)分錄,之前會(huì)計(jì)掛其他應(yīng)付款付了3000,現(xiàn)在付尾款,也開了發(fā)票,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄我這樣做,怎么提示現(xiàn)金流量之和不等于科目金額
答: 借 其他應(yīng)付款 3000 貸 銀行存款 3000
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我司之前有筆裝修款掛帳200萬,未付款已開始攤銷。但這個(gè)月支付了100萬款項(xiàng),對(duì)方開了專票出來,是否需要調(diào)整長(zhǎng)期待攤費(fèi)用表呢?如需,應(yīng)如何調(diào)整?
答: 我之前是直接借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用200,貸:應(yīng)付賬款200

