
本期有代開票,預(yù)交了增值稅及附加稅,其中附加稅不用申報(bào)了吧?
答: 可以0申報(bào),或者正常申報(bào)提前交的填寫到預(yù)繳
第一季度稅務(wù)局代開專票138834.96,預(yù)交增值稅4165.04.我現(xiàn)在申報(bào)增值稅和附加稅,因?yàn)樵鲋刀愵A(yù)交了,所以今天申報(bào)是0,那么附加稅是按照0申報(bào)還是按照4165.04申報(bào)呢
答: 您好,您代開專票對時(shí)候,有預(yù)交附加稅的嗎
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
代開發(fā)票時(shí)增值稅交過了,增值稅0申報(bào),附加稅就自動0申報(bào)了,怎么交附加稅。
答: 這個(gè)不交附加稅了,由于直接系統(tǒng)就零申報(bào)了。
上月預(yù)交了增值稅和附加稅,本月報(bào)稅增值稅申報(bào)表,預(yù)交的增值稅填上去,上月預(yù)交的附加稅怎么填
12月在異地預(yù)交了增值稅及附加費(fèi),本月申報(bào)增值稅時(shí)抵扣了預(yù)交的增值稅后不用交增值稅,那么附加費(fèi)申報(bào)是零申報(bào)嗎?
公司應(yīng)交增值稅為1300可是預(yù)繳了增值稅1500(代開了紅字發(fā)票)那么申報(bào)附加稅按哪個(gè)金額申報(bào)
代開增值稅發(fā)票,當(dāng)月已交稅,次月申報(bào)增值稅和附加稅的時(shí)候,還需要加上代開的金額申報(bào)嗎?

