
有個客戶,開發(fā)票稅率開錯了,現(xiàn)在申報(bào)不了,是11月份開的,該怎么解決呢
答: 你好,要回發(fā)票沖紅,然后重新開具發(fā)票。
老師,請問去年已經(jīng)把收到對方的款項(xiàng)作為了無票收入申報(bào)了,現(xiàn)在給人家按照現(xiàn)在稅率補(bǔ)開發(fā)票可以嗎
答: 可以的,你沖掉未開票收入,現(xiàn)在開票給對方就可以
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
就是4月份不是稅率下調(diào)了嗎 我5月份要開 16%的發(fā)票 在4月份申報(bào)里面我做了未開具發(fā)票申報(bào) 5月份我開了發(fā)票 怎么在5月份申報(bào)里面把開發(fā)發(fā)票沖回來
答: 在申報(bào)5月稅款的時(shí)候,把這個在未開票收入里面填負(fù)數(shù)。


學(xué)徒 追問
2019-01-04 09:28
學(xué)徒 追問
2019-01-04 09:31
月月老師 解答
2019-01-04 09:31