
客戶給了37000元我們,其中28050.97元是客戶個(gè)人應(yīng)交的稅費(fèi)我們幫他去交,其實(shí)真正的收入是8949.03元,應(yīng)該怎么做分錄?
答: 幫客戶交的費(fèi)用可以用其他應(yīng)付科目過(guò)度一下代收代付。收到:借:銀行存款37000 貸:其他應(yīng)付款 28050.97 ,收入類(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入)8949.03 (價(jià)稅分離) 。幫客戶交時(shí)候:借:其他應(yīng)付款 28050.97貸:銀行存款:28050.97”
銷售給客戶的貨款共1000元確定應(yīng)收賬款為1000元,客戶現(xiàn)在付了貨款920元其中80元銷售運(yùn)費(fèi)應(yīng)我們付款,現(xiàn)在客戶替我們付了80這個(gè)應(yīng)該怎么做分錄?
答: 你好, 借:應(yīng)收賬款 1000 貸:收入 1000 借:銀行存款 920 運(yùn)費(fèi) 80 貸 應(yīng)收賬款 1000
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們有一家物流公司,幫客戶運(yùn)輸貨物是月結(jié)的。比如1月總共運(yùn)費(fèi)10000元,其中500元是貨損。是不是我們應(yīng)該開(kāi)9500元的發(fā)票?貨損部分我們給客戶陪錢500轉(zhuǎn)賬給他們,500元客戶給我們開(kāi)什么呢?客戶要求開(kāi)10000元的發(fā)票。客戶的做法不對(duì)是吧?
答: 你好,如果你實(shí)際只收9500就是開(kāi)9500就行了的,客戶一般不會(huì)不同意啊,這樣雙方都是最方便的


來(lái)自星星的你 追問(wèn)
2019-01-03 16:30
可可老師 解答
2019-01-03 16:31
來(lái)自星星的你 追問(wèn)
2019-01-03 16:34
可可老師 解答
2019-01-04 08:38