
出納,前會(huì)計(jì)現(xiàn)在不來(lái)交接,她現(xiàn)有的賬是一堆爛賬,而且報(bào)表余額和實(shí)際余額也不相符。前出納跟我交接時(shí),口頭交接了幾張費(fèi)報(bào)單,這已經(jīng)是12月了,要不要把這幾個(gè)單子做到賬上呢?
答: 12月份的最好做到12月份里面的,你們這個(gè)是外賬嗎?沒(méi)有會(huì)計(jì)?你最好填寫(xiě)個(gè)交接表,雙方簽字確認(rèn),學(xué)堂也有交接的課程,下載中心有交接表的模版
出納日?qǐng)?bào)表銀行余額是按當(dāng)天實(shí)際收的來(lái)做,還是銀行實(shí)際到賬的余額做?
答: 你好,從規(guī)范角度,按照單位收到的來(lái)做,差額要做余額調(diào)節(jié)表,但是現(xiàn)在這個(gè)年代基本是單位和銀行都一致了啊。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月實(shí)際到賬3000月,而上任會(huì)計(jì)做成8000,我要如何沖
答: 之前分錄是怎么做的?


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