本月只有銷項稅額31851.93元,進(jìn)項稅額0元,上月有留抵稅額25953.91元,請問一下本月轉(zhuǎn)出的稅的數(shù)字是填31851.93元,還是填銷項稅額減去留抵稅額的5898.02元增值稅分錄怎么寫?
如煙
于2019-01-02 23:42 發(fā)布 ??734次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-01-03 08:35
銷項填寫31851.93,進(jìn)項不填,留抵自動出25953.91,你需要交稅的金額應(yīng)該自動出5898.02
分錄結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交5898.02貸應(yīng)交稅費-未交增值稅5898.02
繳納借應(yīng)交稅費-未交貸銀存5898.02
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你好,是等于應(yīng)納稅額
2017-06-07 10:48:39

你好,沒有確認(rèn)沒有認(rèn)證成功的,需要確認(rèn)才是認(rèn)證成功。你沒有銷項,也可以不用認(rèn)證的
2019-04-17 17:26:55

你好,可以當(dāng)月認(rèn)證或以后需要抵扣的時候認(rèn)證都是可以的
2017-12-20 11:12:04

?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-09-15 04:14:38

進(jìn)項稅額大于銷項稅額,有期未留抵稅額,不需要做賬,下月繼續(xù)抵扣
2019-08-31 11:13:38
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