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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-01-02 16:30

你好,是其他應付款明細科目掛賬錯誤了嗎

變參變量變焦變形金剛 追問

2019-01-02 16:51

遇到一個同事把16年有一筆從應付賬款的金額調(diào)到其他人那里,今年想調(diào)整回來,所以做了2個應付賬款

鄒老師 解答

2019-01-02 16:52

你好,如果是明細錯誤了,可以這樣調(diào)整的

變參變量變焦變形金剛 追問

2019-01-03 15:39

我們公司3季度的增值稅是100.96元,但是國家按照101塊(金稅盤的稅金和3.0系統(tǒng)捆綁以后他們自己會后臺對比我們繳納的稅金),然后多收了我們公司四分錢的稅金,那么我在10月份憑證里面做了一筆計提多繳納的4分錢稅金,借,營業(yè)外支出,貸,應交稅金-銷項稅,我怎么感覺好像不對頭,第四季度的時候發(fā)現(xiàn)營業(yè)外支出多了4分錢,如果國家多收取了我們4分錢的稅金我就一直掛在營業(yè)外支出的科目里面嗎還是要轉(zhuǎn)到什么科目讓后平掉?

鄒老師 解答

2019-01-03 15:48

你好,是什么情況導致你 申報表是 100.96,實際扣款按101,而不是按100.96呢

變參變量變焦變形金剛 追問

2019-01-03 15:51

就是系統(tǒng)自動四舍五入了當季度的增值稅

鄒老師 解答

2019-01-03 15:53

你好,增值稅這個不會四舍五入的,申報的應納稅額是多少,就會按多少扣款的

變參變量變焦變形金剛 追問

2019-01-03 15:56

不是我申報多少就按照多少扣稅金,而是,他們后臺和稅控盤電腦系統(tǒng)后臺鏈接,然后他們會跟我繳納的稅金做對比,按照他們的稅金來扣比如報稅軟件的后臺發(fā)現(xiàn)金稅盤的稅金結(jié)尾有9毛6分錢,那么就四舍五入變成1塊錢那么扣稅

鄒老師 解答

2019-01-03 15:59

你好,這樣就只能通過營業(yè)外支出來核算0.04的增值稅了

變參變量變焦變形金剛 追問

2019-01-03 16:00

我用借營業(yè)外支出,貸應交稅金銷項稅了,但是到了年底這4分錢稅金就一直掛在賬上了,那我是不是就不用管了?

鄒老師 解答

2019-01-03 16:02

你好,繳納0.04的增值稅,不需要通過銷項稅額 
借;營業(yè)外支出  貸;銀行存款  0.04

變參變量變焦變形金剛 追問

2019-01-03 16:09

我繳納稅金的時候已經(jīng)多扣了銀行存款4分錢了,這次又寫在銀行存款里貌似不對吧

鄒老師 解答

2019-01-03 16:10

你好,比如你稅款是99.96,扣款按100 
做扣款分錄是 借;應交稅費——應交增值稅  99.96  營業(yè)外支出 0.04  貸;銀行存款  100

變參變量變焦變形金剛 追問

2019-01-03 16:10

銀行存款會不會少4分錢了啊,是不是應該用進項稅抵扣呢?

鄒老師 解答

2019-01-03 16:12

你好,銀行實際扣款100,分錄也是100,怎么會少4分錢呢

變參變量變焦變形金剛 追問

2019-01-03 16:13

我之前10月份付3季度稅金 時候分錄是這樣寫的,現(xiàn)在要改的話怎么在12月份體現(xiàn)分錄呢?

鄒老師 解答

2019-01-03 16:17

你好,做這個調(diào)整分錄 
借;應交稅費——應交增值稅 
營業(yè)外支出    
貸;應交稅費(銷項稅額)

變參變量變焦變形金剛 追問

2019-01-03 16:22

10月初繳納稅金的時候 
借:應交稅金-個稅77.5 
      應交稅金-銷項稅8020 
     應交稅金-城建稅80.2 
貸:銀行存款   8177.7 
按照老師的說法 
我12月份再以下這一筆分錄 
借:應交稅費——應交增值稅8019.96 
       營業(yè)外支出 0.04 
貸;應交稅費(銷項稅額)8020 
還是要反沖?

變參變量變焦變形金剛 追問

2019-01-03 16:23

10月份這筆分錄是不是要反沖,然后重新做一筆呢?還是不用反沖,直接做就行?

鄒老師 解答

2019-01-03 16:23

你好,只需要做一筆這個調(diào)整分錄就可以了  
借;應交稅費——應交增值稅 
營業(yè)外支出  
貸;應交稅費(銷項稅額)

變參變量變焦變形金剛 追問

2019-01-03 16:27

后面的數(shù)據(jù)是什么呢?

鄒老師 解答

2019-01-03 16:27

你好 
借:應交稅費——應交增值稅8019.96 
營業(yè)外支出 0.04 
貸;應交稅費(銷項稅額)8020

變參變量變焦變形金剛 追問

2019-01-03 16:35

借:主營業(yè)務收入0.04 
貸:應交稅金-銷項稅-0.04

變參變量變焦變形金剛 追問

2019-01-03 16:37

把之前是那筆營業(yè)外支出沖掉,然后做一筆以下這個分錄 
 
借:主營業(yè)務收入0.04 
貸:應交稅金-銷項稅-0.04 
這樣可以嗎

鄒老師 解答

2019-01-03 16:39

你好,不可以調(diào)整收入,調(diào)整了收入,收入賬面就會與申報表不一致了

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相關(guān)問題討論
你好,是的 是這么個意思
2020-06-23 13:58:00
你好,是其他應付款明細科目掛賬錯誤了嗎
2019-01-02 16:30:01
可以的
2015-12-02 14:07:29
你好,這個意思是別人欠錢的意思。
2021-12-20 14:38:34
你好,具體 是發(fā)生的什么經(jīng)濟業(yè)務??
2021-11-25 16:27:48
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