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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2019-01-02 14:03

轉(zhuǎn)出多交的增值稅: 
借:應交稅費-未交增值稅  
貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

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2019-01-02 14:03:52
抵減的時候不需要做分錄。直接申報的時候抵減
2019-07-17 09:01:32
您好,您具體是怎么多計提的
2019-06-06 14:51:49
之前留底進項稅額只能轉(zhuǎn)成本或者是費用里面,你收到專票只能價稅合計做成本費用,不能再抵扣。
2018-11-06 10:05:26
你好,只有增值稅少了? 應收賬款,主營業(yè)務收入數(shù)據(jù)都是正確的?
2019-02-12 16:26:50
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