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送心意

小楊老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-02 11:21

你們收到返利的時(shí)候沖營(yíng)業(yè)成本,借:營(yíng)業(yè)成本(負(fù)數(shù)),貸:預(yù)付賬款(負(fù)數(shù)),然后在進(jìn)貨的時(shí)候,借:庫(kù)存商品,貸:預(yù)付賬款

多多 追問(wèn)

2019-01-02 14:07

謝謝老師

小楊老師 解答

2019-01-02 14:10

不客氣,祝您工作愉快

多多 追問(wèn)

2019-01-03 16:01

你好,老師,預(yù)付賬款貸方負(fù)數(shù)是不是表示增加了

小楊老師 解答

2019-01-03 16:20

是的,預(yù)付賬款,是資產(chǎn)類(lèi)科目,貸方負(fù)數(shù)表示借方金額,資產(chǎn)類(lèi)科目借方是表示增加的

多多 追問(wèn)

2019-01-03 16:24

是因?yàn)橐w現(xiàn)沖減營(yíng)業(yè)成本,才要做這樣的分錄對(duì)嗎?不然借預(yù)付,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也是可以的嗎?

小楊老師 解答

2019-01-03 16:31

是的,怕有些軟件成本的貸方金額不會(huì)在月末自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益

多多 追問(wèn)

2019-01-03 16:33

是這樣呀,我研究了好半天呢,謝謝

小楊老師 解答

2019-01-03 16:37

嗯嗯嗯,祝您工作愉快

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返利直接沖減成本
2019-01-02 13:18:30
你們收到返利的時(shí)候沖營(yíng)業(yè)成本,借:營(yíng)業(yè)成本(負(fù)數(shù)),貸:預(yù)付賬款(負(fù)數(shù)),然后在進(jìn)貨的時(shí)候,借:庫(kù)存商品,貸:預(yù)付賬款
2019-01-02 11:21:22
1.確認(rèn)返利金額:首先需要確定返利的金額,這通常是根據(jù)供應(yīng)商提供的憑證或返利協(xié)議來(lái)確定。 2.記錄返利交易:在采購(gòu)平臺(tái)上記錄返利交易,將返利金額從應(yīng)付賬款中沖減。需要注意的是,提貨時(shí)只能使用一半的返利金額用于貨款抵扣,剩余部分需要正常支付。 3.核對(duì)發(fā)票金額:提貨時(shí),需要核對(duì)供應(yīng)商開(kāi)具的發(fā)票金額是否正確,確保只開(kāi)正常轉(zhuǎn)款的金額,返利不開(kāi)票。 4.供應(yīng)商開(kāi)具紅字發(fā)票:供應(yīng)商根據(jù)實(shí)際發(fā)生的銷(xiāo)售數(shù)量和返利金額,向采購(gòu)方開(kāi)具紅字發(fā)票,采購(gòu)方以紅字發(fā)票沖減當(dāng)期收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 5.入賬處理:根據(jù)供應(yīng)商提供的返利憑證和紅字發(fā)票,進(jìn)行入賬處理。需要注意的是,返利通常不作為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,而是作為營(yíng)業(yè)外收入入賬。同時(shí),還需要根據(jù)稅務(wù)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的稅務(wù)處理
2023-10-16 10:27:35
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:庫(kù)存商品
2019-01-02 10:47:17
借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷(xiāo)售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
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