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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-01-02 09:27

這個需要看你是購買方還是銷售方,銷售方是科目不變數(shù)字是負數(shù),購買方是做借xx負數(shù) 貸xx負數(shù) 進項稅額轉(zhuǎn)出。

燦若星辰 追問

2019-01-02 09:39

銷售方,那摘要怎么寫呢

maize老師 解答

2019-01-02 09:40

這個需要看你們?yōu)樯堕_紅字就摘要咋寫,按你們實際寫就可以。

燦若星辰 追問

2019-01-02 09:45

還有我們是小規(guī)模納稅人,對于收入不滿三萬的,免交增值稅。那我確認收入的時候,借:應(yīng)收(價稅合計),貸:主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費  但是這筆稅費是不用交的。那還需再做一筆分錄,將這稅費沖掉做為營業(yè)外收入嗎

maize老師 解答

2019-01-02 09:56

小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 
小企業(yè)會計準則:發(fā)生業(yè)務(wù)時賬務(wù)處理為: 
借:銀行存款或現(xiàn)金等 
貸:主營業(yè)務(wù)收入  
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 
月底收入不超過3萬元或季度不超過9萬,不繳納增值稅,將計提的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入: 
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 
貸:營業(yè)外收入 
企業(yè)會計準則確認收入 借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 月銷售額不超過3萬或季度不超過9萬借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 
貸:其他收益 
借:其他收益 
貸本年利潤   其他收益期末,應(yīng)將本科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目,本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無余額。

燦若星辰 追問

2019-01-02 10:08

那城建稅不需要做營業(yè)外收入了吧

maize老師 解答

2019-01-02 10:20

你不需要交增值稅,城建稅不計提。

燦若星辰 追問

2019-01-02 11:02

老師,還有個問題,其他應(yīng)付款-社保費出現(xiàn)了借方余額1元,這個應(yīng)該怎么調(diào)整

maize老師 解答

2019-01-02 11:23

支付員工工資的時候多扣了嗎?

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這個需要看你是購買方還是銷售方,銷售方是科目不變數(shù)字是負數(shù),購買方是做借xx負數(shù) 貸xx負數(shù) 進項稅額轉(zhuǎn)出。
2019-01-02 09:27:49
紅沖的摘要是寫:沖減xx月xx號憑證。 可以沒有附件。 正確分錄就這正常摘要分錄就可以。
2021-10-21 17:35:34
當月你們可以直接修改,如果跨月了,你們在進行現(xiàn)金盤查的時候,就會做待處理財產(chǎn)損益,等到查明再轉(zhuǎn)回就可以了
2019-01-04 11:05:16
你好,更正幾月幾號憑證即可。 如果覺得我的回答還滿意,請給我五星的評價,謝謝。
2018-05-03 17:33:40
沖銷的重復(fù)了可以直接刪除或者再做筆正數(shù)分錄
2019-05-05 16:25:32
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