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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2019-01-01 12:21

你好 
借 待攤費用/其他應(yīng)收款-待攤費用等  
     應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 
   貸 應(yīng)付賬款/銀行存款 
19年分攤 
借 管理費用 
   貸 待攤費用/其他應(yīng)收款-待攤費用等

kiwi 追問

2019-01-01 12:23

借:預(yù)付賬款 
貸:銀行存款

kiwi 追問

2019-01-01 12:23

收到的是普票。我之前是這么做分錄的,是不是有問題?

老江老師 解答

2019-01-01 12:26

哦,普票,把應(yīng)交稅費的那一行拿掉。

kiwi 追問

2019-01-01 12:27

我之前做的那個分錄是不是不對?

老江老師 解答

2019-01-01 12:31

也可以這么做,沒有錯!

kiwi 追問

2019-01-01 13:02

因為要年結(jié)了,如果隔年,還是在預(yù)付賬款里會不會有問題?已經(jīng)收到了發(fā)票。

老江老師 解答

2019-01-01 13:03

沒問題,這是正常的業(yè)務(wù)!

kiwi 追問

2019-01-01 13:19

老師,我有些不是很明白。這種情況計入待攤費用和計入預(yù)付賬款有什么區(qū)別嗎?

老江老師 解答

2019-01-01 13:30

原則上沒有區(qū)別!都 是過渡性科目,現(xiàn)在沒有待攤費用科目了,所以,大多列入往來科目

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你好 借 待攤費用/其他應(yīng)收款-待攤費用等 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸 應(yīng)付賬款/銀行存款 19年分攤 借 管理費用 貸 待攤費用/其他應(yīng)收款-待攤費用等
2019-01-01 12:21:59
你好。借:預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款
2019-03-02 19:37:33
同學(xué) 您好 付款 借:預(yù)付賬款 貸:庫存現(xiàn)金、銀行存款等 收到發(fā)票 借:待攤費用 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 貸:預(yù)付賬款
2019-01-09 13:14:38
你好 借預(yù)付賬款貸銀行存款 借管理費用-租賃費貸預(yù)付賬款 按今年的租賃費上半年的做賬分攤 去年的租賃費要走以前年度損益來做
2019-06-03 12:03:27
同學(xué)你好 做預(yù)付賬款就行了
2020-11-20 10:52:34
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