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學(xué)徒
于2018-12-30 18:11 發(fā)布 ??1115次瀏覽
老江老師
職稱: ,中級會計師
2018-12-30 18:16
常見的做法是,做以前年度損益調(diào)整,假裝以前年度少結(jié)轉(zhuǎn)成本 了!(如果金額大,這個辦法不行)
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企業(yè)有積壓庫存如何免交增值稅清理掉。
答: 常見的做法是,做以前年度損益調(diào)整,假裝以前年度少結(jié)轉(zhuǎn)成本 了?。ㄈ绻痤~大,這個辦法不行)
沒有庫存了,有留底稅,怎么做清零,要交納增值稅
答: 你好,需要銷項大于進項的情況下,才可以繳納增值稅?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模企業(yè)免增值稅,其免的增值稅在匯算清繳中要不要做納稅調(diào)增處理?
答: 你好,不用啊,在營業(yè)外收入里
航天增值稅維護費 分錄 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款貸庫存現(xiàn)金
討論
發(fā)生清理費用時,為什么借:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款
關(guān)于金稅盤減免稅款的分錄說法多:回復(fù):購買時 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款 同時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:管理費用, 抵扣稅款時,借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅。如最后轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這不是又要交稅了嗎
固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理時,賣出資產(chǎn)應(yīng)交的增值稅銷項稅額如何處理? 求會計分錄 我看到了兩個版本借:銀行存款 702 貸:固定資產(chǎn)清理 600 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)102版本二 借:固定資產(chǎn)清理:102 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)102
老江老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師
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