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送心意

文老師

職稱中級職稱

2018-12-30 16:34

應該是先記入管理費用--辦公費,貸銀行存款

文老師 解答

2018-12-30 16:36

以后實際抵減稅款的時候 借應交稅費--應交增值稅--減免稅款借管理費用--辦公費負數(shù)

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您好 支付時: 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金等 抵減時: 借:應交稅費--應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
2020-05-01 18:01:47
購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入
2019-05-09 09:15:56
借:管理費用820 貸:現(xiàn)金820
2016-12-09 13:10:37
應該是先記入管理費用--辦公費,貸銀行存款
2018-12-30 16:34:35
同學你好 .購入專用設(shè)備時; 借:管理費用(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應付賬款 抵減增值稅應納稅額時; 借:應交稅費—應交增值稅(抵減稅款) 貸:管理費用
2020-12-14 20:15:47
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