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送心意

王瑞老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2018-12-30 15:05

借:固定資產(chǎn)-設(shè)備57624.96 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅9735.04  銀行存款30000 貸:應(yīng)收賬款100000

寶寶 追問

2018-12-30 15:45

那還有3000塊的差額呢怎么辦,是記入財(cái)務(wù)費(fèi)用還是

王瑞老師 解答

2018-12-30 16:09

你好,可以入營(yíng)業(yè)外收入科目

寶寶 追問

2018-12-30 16:28

不是吧?,F(xiàn)在是對(duì)方給我方一個(gè)設(shè)備價(jià)稅合計(jì)67000還有30000銀行存款,借方是97000,貸方是100000。這還有3000的差額呢。

王瑞老師 解答

2018-12-30 16:32

不好意思,直接應(yīng)收賬款97000就可以了

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借:固定資產(chǎn)-設(shè)備57624.96 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅9735.04 銀行存款30000 貸:應(yīng)收賬款100000
2018-12-30 15:05:59
您好,收到時(shí) 借固定資產(chǎn)-**設(shè)備 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸應(yīng)收賬款(按照發(fā)票做賬)
2018-12-27 14:27:11
協(xié)議如左圖
2018-12-30 20:55:00
壞賬收回時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是: 1、計(jì)提壞賬時(shí): 借:資產(chǎn)減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 2、發(fā)生壞賬損失時(shí): 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款 3、收回已沖銷的應(yīng)收賬款時(shí): 借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 最后壞賬準(zhǔn)備有貸方余額
2020-03-22 09:09:06
當(dāng)期應(yīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備=當(dāng)期按應(yīng)收款項(xiàng)計(jì)算應(yīng)提壞賬準(zhǔn)備金額-(或+)“壞賬準(zhǔn)備”科目的貸方(或借方)余額 如果壞賬準(zhǔn)備期初余額在貸方,就減去,借方就加上
2016-11-19 14:07:30
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