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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2018-12-29 20:50

不能這樣直接,應通過應付職工薪酬

大寶 追問

2018-12-29 20:51

內賬這樣也不行嗎?

大寶 追問

2018-12-29 20:53

我不計提,月末的時候不是也把管理費用轉到本年利潤了嗎?為啥要通過應付職工薪酬科目

莊老師 解答

2018-12-29 20:58

你好,主要是要匯工資總額

大寶 追問

2018-12-29 21:01

是不是只有涉及到職工薪酬的費用才計提,像其他的辦公費直接就做費用了

莊老師 解答

2018-12-29 21:05

你好,是的,是這樣的

大寶 追問

2018-12-29 21:06

謝謝老師

莊老師 解答

2018-12-29 21:17

應該的,給個五星好評

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相關問題討論
不能這樣直接,應通過應付職工薪酬
2018-12-29 20:50:30
先借應付職工薪酬,福利費,貸,庫存現金,在借管理費用,貸,應付職工薪酬福利費
2020-07-03 09:49:46
上述分錄沒有問題
2017-12-07 21:25:59
還是建議做 借:管理費用 貸:應付職工薪酬-工資 借:應付職工薪酬--工資 貸:庫存現金 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝?。∪绻€有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-05-15 15:49:24
你好,可以的!一般企業(yè),都是直接借管理費用 貸庫存現金 (第一種做法較正規(guī),在應付職工薪酬中走一下,便于統(tǒng)計)
2018-08-27 07:03:37
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