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送心意

bamboo老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-12-28 21:08

同學(xué) 您好
在2018年暫估成本,這樣能算是2018年的成本 匯算清繳前取得發(fā)票 
暫估
借:成本費(fèi)用等 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
收到發(fā)票沖銷(xiāo)暫估
借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額(如有)
貸:應(yīng)付賬款

?Elena? 追問(wèn)

2018-12-28 21:27

老師,你的分錄是指跨年才這樣寫(xiě)的吧,我平時(shí)月份暫估的分錄是如下:
借:成本費(fèi)用等 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
收到發(fā)票沖銷(xiāo)暫估
借:成本費(fèi)用等 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
另外再重新做一筆分錄
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額(如有)
貸:應(yīng)付賬款

老師幫我分析,我 是不是正確的?

bamboo老師 解答

2018-12-28 21:45

我的分錄跨月也可以  如果照我的做的話(huà) 再做一筆分錄就好了
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:成本費(fèi)用等
您的也正確

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同學(xué) 您好 在2018年暫估成本,這樣能算是2018年的成本 匯算清繳前取得發(fā)票 暫估 借:成本費(fèi)用等 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 收到發(fā)票沖銷(xiāo)暫估 借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額(如有) 貸:應(yīng)付賬款
2018-12-28 21:08:51
你好,甲供材的項(xiàng)目,主要成本就是人工費(fèi)了。按工資或者勞務(wù)發(fā)票來(lái)做成本
2020-06-12 15:40:48
你好!匯算清繳前取得發(fā)票不用調(diào)整
2018-05-16 16:05:26
你好,你可以做無(wú)票購(gòu)進(jìn),匯算清繳做納稅調(diào)整增加處理
2017-12-15 15:44:20
你好;? ?這個(gè)物質(zhì)回收是什么情況? ; 具體業(yè)務(wù)是什么??
2022-02-16 12:56:02
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