
老師,我想問一下,我們物業(yè)公司,做廠房租賃服務(wù)的,我們在南方電網(wǎng)拿到10萬元的電費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是我的租客們大部分不要電費(fèi)發(fā)票,我只開了3萬元的電費(fèi)發(fā)票,那我就不用交稅?,我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有節(jié)余了,會(huì)給企業(yè)帶來風(fēng)險(xiǎn)嗎?要怎么做才好?
答: 你好 不開票也要做無票收入的 你實(shí)際取得了進(jìn)項(xiàng)稅 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以不交增值稅 實(shí)際的可以
物業(yè)公司適用加計(jì)10%的進(jìn)項(xiàng),那我上個(gè)月留下的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這個(gè)月適用嗎?
答: 你好,可以的,留抵不行。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
物業(yè)公司搞的社區(qū)文化活動(dòng),購買的水果進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能不能抵扣?
答: 不可以。只有有用于應(yīng)稅項(xiàng)目的購進(jìn)才可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。社區(qū)的文化活動(dòng)不屬于應(yīng)稅項(xiàng)目,所以進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣。

