
上一年結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅余額多了100,該怎么調(diào)整
答: 要查找具體原因是什么
在結(jié)轉(zhuǎn)本年應(yīng)交增值稅科目余額時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額少記了0.01元,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額多記了0.01元,在年底該怎么調(diào)整?
答: 少記了的補(bǔ),實(shí)際的紅沖,這些都不涉及損益
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月有一筆分錄寫錯(cuò)了,本應(yīng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)稅費(fèi)) 100元 卻寫成了 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 100元,上月結(jié)轉(zhuǎn)已交稅金的時(shí)候 這個(gè)金額是正確的,純屬錄分錄的時(shí)候粗心選錯(cuò)了。其他都正確;現(xiàn)在我要調(diào)整分錄,寫:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)) 100元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)稅費(fèi)) 100元但是現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)稅金的時(shí)候, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(已交稅金)請(qǐng)問,這個(gè)月的結(jié)轉(zhuǎn)稅金的時(shí)候,金額要包括上個(gè)月寫錯(cuò)的100元嗎? 或者 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候該怎么寫分錄?把這個(gè)100元 寫在哪個(gè)科目下?
答: 上個(gè)月按錯(cuò)誤的分錄做負(fù)數(shù)沖銷。 然后你上月結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)考慮這個(gè)100元了嗎? 如果上月結(jié)轉(zhuǎn)已考慮,本月結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)不再結(jié)轉(zhuǎn)這100元。


小芬 追問
2018-12-28 13:42
老劉 解答
2018-12-28 13:47