
銷售稅金,我有進(jìn)項(xiàng)稅金抵扣后就 不上交銷售稅了,但還要計(jì)提其它稅金嗎?
答: 你不交增值稅 附加也不用計(jì)提了 印花稅需要交的
老師你好!我做|月份的帳,沒(méi)有銷售票,把2月份的銷售做了,可以這樣抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?我不清楚這樣做可以嗎?老師指導(dǎo)一下
答: 你好 這樣是可以的,1月份沒(méi)有銷售收入是有這種情況的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
視同銷售,會(huì)有不可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的情形嗎
答: 你好,視同銷售了可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額


簡(jiǎn)@ 追問(wèn)
2018-12-28 11:41
meizi老師 解答
2018-12-28 11:44