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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-12-28 11:25

上月暫估原材料50萬,次月收到發(fā)票沖銷50萬的暫估就可以了

好好學(xué)習(xí)天天向上8 追問

2018-12-28 11:27

好像不是的,我上個(gè)月多了70萬的材料發(fā)票,想沖之前的,不知道為什么不夠材料做成本的,只能沖了30多萬暫估

bamboo老師 解答

2018-12-28 11:30

那您70萬的材料發(fā)票有沒有前期的暫估金額

好好學(xué)習(xí)天天向上8 追問

2018-12-28 11:32

我本來多了70萬的票的,只能沖了30多萬

好好學(xué)習(xí)天天向上8 追問

2018-12-28 11:33

一開始我沖70萬的,然后做成本時(shí)變成負(fù)數(shù)了,

bamboo老師 解答

2018-12-28 11:38

看暫估的金額沒有是負(fù)數(shù)啊 
沖暫估 
借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 
     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額(如有) 
貸:應(yīng)付賬款

好好學(xué)習(xí)天天向上8 追問

2018-12-28 11:44

不知怎么說,可能是我這個(gè)月領(lǐng)用原材料增多了

bamboo老師 解答

2018-12-28 11:45

請(qǐng)問您暫估的時(shí)候分錄怎么做的 沖銷的時(shí)候分錄怎么做的 還有領(lǐng)用的時(shí)候

好好學(xué)習(xí)天天向上8 追問

2018-12-28 11:54

進(jìn)材料時(shí)跟正常的入賬

bamboo老師 解答

2018-12-28 11:58

貨到票未到 
借:原材料 
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 
發(fā)票到 
借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額(如有) 
貸:應(yīng)付賬款 
你進(jìn)材料的時(shí)候跟正常的入賬 這里又沖銷了 那你材料的賬面金額呢

好好學(xué)習(xí)天天向上8 追問

2018-12-28 12:40

那我是不是做錯(cuò)分錄了啊 
 
 
要收到發(fā)票是這樣做賬?。?nbsp;
借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額(如有) 
貸:應(yīng)付賬款

bamboo老師 解答

2018-12-28 12:45

所以想知道您從開始暫估 發(fā)票到?jīng)_暫估的 然后領(lǐng)料的分錄 
如果你開始暫估材料入庫 收到發(fā)票后來又沖銷了暫估的材料那您應(yīng)該根據(jù)收到發(fā)票還做一張材料進(jìn)庫的分錄

好好學(xué)習(xí)天天向上8 追問

2018-12-28 13:01

是的老師,我有做進(jìn)庫啊,按正常的發(fā)票入帳啊 
然后就沖暫估啊

bamboo老師 解答

2018-12-28 13:04

那您前面也正常暫估的是么  
那你成本做成負(fù)數(shù)的話 是哪個(gè)科目負(fù)數(shù)

好好學(xué)習(xí)天天向上8 追問

2018-12-28 14:30

是正常暫估啊 
 
 
一開始是沖70萬左右的材料的,然后材料變成負(fù)數(shù),就改了成本成30萬左右,這樣材料就不是負(fù)數(shù)了

bamboo老師 解答

2018-12-28 14:33

材料到發(fā)票未到暫估入庫 
借:材料  7000000 (不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅) 
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 
生產(chǎn)領(lǐng)用 
借:生產(chǎn)成本——直接材料 700000 
貸:原材料 700000 
收到發(fā)票 沖銷暫估 
借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 700000 
貸:應(yīng)付賬款 700000 
這樣的話 沒有負(fù)數(shù)啊

好好學(xué)習(xí)天天向上8 追問

2018-12-28 14:40

可能是我不夠材料做成本吧,

好好學(xué)習(xí)天天向上8 追問

2018-12-28 14:41

你有沒有搞過注銷公司啊/我公司想注銷,但賬務(wù)有挺多問題的,

bamboo老師 解答

2018-12-28 14:41

那是不是你領(lǐng)用的材料的時(shí)候領(lǐng)用金額超過你實(shí)際庫存材料金額了

好好學(xué)習(xí)天天向上8 追問

2018-12-28 14:46

應(yīng)該是的

好好學(xué)習(xí)天天向上8 追問

2018-12-28 14:47

我剛看了一下,應(yīng)該是的,我雖然是多出了70萬的材料票可以沖暫估,但我自已做成本的材料還沒有算出來要多少,所以才會(huì)這樣

bamboo老師 解答

2018-12-28 14:48

這樣的話 那你調(diào)整領(lǐng)用成本材料金額就可以了哈

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這句話是不正確的。資產(chǎn)增加負(fù)債增加。
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你好,可以借原材料 貸應(yīng)付賬款――暫估
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您好!如果您是小規(guī)模納稅人就要,如果您是一般納稅人收到普通發(fā)票也要。
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同學(xué),你把截圖截大一點(diǎn),太小了,看不清
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