老師 我們這個(gè)月去大廳調(diào)減了24年12月個(gè)稅申報(bào) 問
你好現(xiàn)在修改匯算的就可以了。 答
掛著太多歷史遺留的其他應(yīng)付款了,長期掛著會(huì)有稅 問
不需要支付的就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 答
替甲方代繳一筆電費(fèi),發(fā)票是6.10日的,6月底收到了甲 問
同學(xué),你好 改賬就要改報(bào)表 答
建筑、礦山企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)提分錄,所得稅扣除 問
借工程施工 制造費(fèi)用或者生產(chǎn)成本 貸專項(xiàng)儲備 答
跨月的銷項(xiàng)發(fā)票做了紅字發(fā)票,那會(huì)計(jì)分錄怎么做呢 問
借:應(yīng)收賬款- 貸:本年利潤- 應(yīng)交稅費(fèi)- 答

增值稅稅負(fù),所得稅稅負(fù)是如何計(jì)算的,
答: 你好 增值稅稅負(fù)率=增值稅納稅金額/不含稅收入 企業(yè)所得稅稅負(fù)率=企業(yè)所得稅納稅金額/不含稅收入
老師,增值稅稅負(fù)與企業(yè)所得稅稅負(fù)如何計(jì)算呀?
答: 你好 增值稅稅負(fù)=增值稅納稅金額/收入*100% 企業(yè)所得稅稅負(fù)=企業(yè)所得稅納稅金額/收入 *100%
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
如何計(jì)算增值稅跟企業(yè)所得稅的稅負(fù)率
答: 所得稅負(fù)率=應(yīng)交的企業(yè)所得稅/營業(yè)收入。 增值稅稅負(fù)率=應(yīng)交的增值稅/營業(yè)收入。


果諧 追問
2018-12-27 20:48
鄒老師 解答
2018-12-27 20:50
果諧 追問
2018-12-27 20:50
鄒老師 解答
2018-12-27 20:53
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鄒老師 解答
2018-12-27 20:54
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2018-12-27 20:57
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2018-12-27 21:00
鄒老師 解答
2018-12-27 21:03
果諧 追問
2018-12-27 21:04
鄒老師 解答
2018-12-27 21:09