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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2018-12-26 15:16

先做遞延收益,在繳納社保和發(fā)生培訓支出時候,及相關(guān)費用同時結(jié)轉(zhuǎn)遞延收入至營業(yè)外收入。 
 
收到: 
 
借 銀行存款 10000 貸 遞延收益。 
 
發(fā)生培訓支出和社保支出時候: 
 
借 管理費用 1000 貸 銀行存款 1000 同時 借 遞延收益 1000 貸營業(yè)外收入 。 
 
剩余9000,在按上述處理方法 分期結(jié)轉(zhuǎn)。 
 
可以直接計入當期的營業(yè)外收入。即使計入了遞延收益,在匯算清繳的時候也是要進行納稅調(diào)整的。

會計學堂 追問

2018-12-26 15:18

管理費用的二級科目是什么

暖暖老師 解答

2018-12-26 15:21

放在管理費用-其他核算

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相關(guān)問題討論
您好,建議入營業(yè)外或者是 其他收益
2021-12-30 10:44:56
先做遞延收益,在繳納社保和發(fā)生培訓支出時候,及相關(guān)費用同時結(jié)轉(zhuǎn)遞延收入至營業(yè)外收入。 收到: 借 銀行存款 10000 貸 遞延收益。 發(fā)生培訓支出和社保支出時候: 借 管理費用 1000 貸 銀行存款 1000 同時 借 遞延收益 1000 貸營業(yè)外收入 。 剩余9000,在按上述處理方法 分期結(jié)轉(zhuǎn)。 可以直接計入當期的營業(yè)外收入。即使計入了遞延收益,在匯算清繳的時候也是要進行納稅調(diào)整的。
2018-12-26 15:16:51
借:銀行存款   貸:其他收益 或者 借:銀行存款   借:管理費用 負數(shù)
2020-04-07 13:23:09
借;銀行存款 貸;營業(yè)外收入
2018-01-11 21:11:54
你好,借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
2017-09-18 14:27:11
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