老師,您好,我們收到一張個體工商戶開來的發(fā)票,賦碼: 問
那個稅率不對,至少是1% 答
老師公證費的進項可以抵扣嗎? 問
您好,可以的,這個可以抵扣的 答
老師企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進費用里 問
企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進費用里面。 答
中途建賬,用中途的數(shù)據(jù)做為期初數(shù),但資產(chǎn)遠大于負 問
差額計入未分配利潤 答
開票業(yè)務(wù),當(dāng)月開票當(dāng)月回款,還需要掛具體公司嗎,還 問
直接做主營業(yè)務(wù)收入 答

單位收貨款是現(xiàn)金然后又存銀行,會計憑證怎么做
答: 借:現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 借:銀行存款 貸:現(xiàn)金
老師,在編制會計憑證時需要輸入現(xiàn)金流選項,比如收入是 01收到的貨款,那退款的時候是對沖01還是選擇07支付的其他資金呢?
答: 你好,同學(xué)。 你退的時候是沖01呀
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到貨款現(xiàn)金,承兌,轉(zhuǎn)賬之類的,應(yīng)該做啥會計憑證?
答: 收到貨款現(xiàn)金 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 收到貨款現(xiàn)金 借:其他貨幣資金——銀行承兌匯票(如果是商業(yè)承兌,就是應(yīng)收票據(jù)) 貸:應(yīng)收賬款———XX(如果是當(dāng)月需要做收入,同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 如果是收到轉(zhuǎn)賬支票,就是進賬后 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款

