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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-26 13:14

借庫存商品貸應(yīng)付賬款,你結(jié)轉(zhuǎn)成本沒發(fā)票匯算清繳納稅調(diào)增交企業(yè)所得稅就可以。

Iceheart 追問

2018-12-26 13:16

這塊的企業(yè)所得稅該如何計(jì)算呢,未收到發(fā)票的金額乘以百分之25嗎

maize老師 解答

2018-12-26 13:17

調(diào)增之后看你們有沒利潤有利潤是按利潤交。

Iceheart 追問

2018-12-26 13:41

調(diào)整后利潤為負(fù)呢

maize老師 解答

2018-12-26 13:54

那就不用交企業(yè)所得稅。

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借庫存商品貸應(yīng)付賬款,你結(jié)轉(zhuǎn)成本沒發(fā)票匯算清繳納稅調(diào)增交企業(yè)所得稅就可以。
2018-12-26 13:14:16
你好 你們是19年的收入還是20年的收入 如果是19年的納稅義務(wù)時(shí)間 就要走以前年度損益調(diào)整來做的
2020-07-14 09:51:34
可以的 如果金額不是很大的話就直接借稅金及附加做
2020-04-20 17:53:30
你好,本月盈利10萬,把損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以了,彌補(bǔ)虧損不需要做分錄的 借;主營業(yè)務(wù)收入,貸;本年利潤 借;本年利潤,貸;主營業(yè)務(wù)成本,銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用等
2020-06-30 17:23:21
借:以前年度損益調(diào)整 8700 貸:銀行存款、應(yīng)付賬款等 8700 借:利潤分配——未分配利潤 8700 貸:以前年度損益調(diào)整 8700
2020-03-01 14:18:30
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