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送心意

王瑞老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2018-12-26 09:40

正常賬務(wù)處理即可,

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相關(guān)問題討論
不用處理,下月會(huì)繼續(xù)抵扣的在系統(tǒng)里
2018-12-26 14:35:40
正常賬務(wù)處理即可,
2018-12-26 09:40:48
這個(gè)月屬于有留抵的增值 稅,不用交增值 稅
2018-06-06 11:18:52
你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用單獨(dú)做會(huì)計(jì)分錄
2019-10-09 16:20:15
1、因?yàn)闆]有取得增值稅專用發(fā)票,所以通過應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目核算,只有取得增值稅專用發(fā)票才能通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額科目核算。 2、取得專用發(fā)票后需要沖銷之前編制的分錄,然后根據(jù)發(fā)票編制如下分錄: 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)付款 3、銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額不用編制分錄。 4、銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額需要編制如下分錄(金額是銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額的差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017-08-28 10:46:26
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