一家旅行社,年收入100萬(wàn)左右,以前是定額,但是由于定額,體現(xiàn)不出游客人頭,今天年初改為查賬征收。由于本地區(qū)原因,1-4月份,為旅游淡季,所以只需要交的地稅都是零申報(bào)。但是接下來(lái)的問(wèn)題來(lái)了,5月份發(fā)生的費(fèi)用2萬(wàn)多,大多收入都是收條,好多團(tuán)的錢都沒(méi)有全部收回來(lái)。旅游業(yè)該如何建賬,做賬,以及正常運(yùn)行,怎么辦,求大神細(xì)細(xì)道來(lái)。謝謝。
冷靜的洋蔥
于2014-09-19 12:30 發(fā)布 ??987次瀏覽
- 送心意
曉海老師
職稱: 會(huì)計(jì)中級(jí)職稱
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你好!外帳還是內(nèi)帳?收入都是收條你們開(kāi)發(fā)票嗎?開(kāi)發(fā)票的話可以先掛應(yīng)收賬款處理。
2014-09-19 13:05:31

你好,可以申請(qǐng)核定征收,但是? 是否審批,需要由當(dāng)?shù)囟惥执_定的?
2021-05-17 11:15:00

你好需要申報(bào)的,同學(xué)
2022-01-26 16:48:38

舉例說(shuō)明:旅游服務(wù)經(jīng)營(yíng)企業(yè)A公司為一般納稅人(適用稅率為6%),2018年5月共取得旅游收入1091800元,并通過(guò)新系統(tǒng)中差額征稅開(kāi)票功能開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票。向其他單位支付住宿費(fèi)235500元、餐飲費(fèi)184210元、交通費(fèi)65370元、門票費(fèi)60820元、分包費(fèi)436720元,均取得普通發(fā)/票。該納稅人在本月沒(méi)有其他業(yè)務(wù),不考慮上期留抵。
(一)本期可扣除項(xiàng)目金額的計(jì)算與填報(bào)
本期可扣除項(xiàng)目金額=235500+184210+65370+60820+436720=982620元。
1、將本期取得的含稅收入1091800元填入《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》附列資料(三)第3欄第1列。
2、本期取得的且在本期實(shí)際扣除的金額982620元填入《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》附列資料(三)第3欄第3列、第4列以及第5列。
2019-10-16 13:28:12

您好,只是針對(duì)旅游服務(wù)差生的收入差額征稅
2021-04-07 06:15:07
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