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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2018-12-25 12:24

沖暫估有二種方法 ,一種是直接相反分錄,另一種是做調(diào)整分錄
無論哪種方法,均要知道明細,否則沖銷就沒有依據(jù)了。

3352781517 追問

2018-12-25 12:26

調(diào)整分錄怎么做

文文老師 解答

2018-12-25 12:30

你的暫估分錄是如何做的。請寫出來

3352781517 追問

2018-12-25 12:37

您看下  謝謝

文文老師 解答

2018-12-25 12:42

你這憑證不是暫估,是支付費用啊
暫估賬務(wù)應(yīng)該是  借:管理費用  貸:應(yīng)付賬款/預收賬款-預提費用

3352781517 追問

2018-12-25 12:44

那我要怎么做  我沒有發(fā)票 而且支付多了

文文老師 解答

2018-12-25 12:46

支付多了,要收回來,借:管理費用(紅字)  借:現(xiàn)金

3352781517 追問

2018-12-25 12:57

利潤表里管理費用是負的噢

文文老師 解答

2018-12-25 15:34

沒關(guān)系,沖銷費用比正常費用多就會是負數(shù)

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沖暫估有二種方法 ,一種是直接相反分錄,另一種是做調(diào)整分錄 無論哪種方法,均要知道明細,否則沖銷就沒有依據(jù)了。
2018-12-25 12:24:30
你好 這個看內(nèi)部管理需要 理論上,不需要三級科目了
2020-04-09 04:04:03
紅沖錯誤分錄,再寫上正確的分錄。
2019-03-06 13:43:18
你好,都是計入管理費用的開辦費
2017-07-14 14:49:26
你好,應(yīng)該沒必要了,一把只有二級明細了
2019-01-09 21:17:04
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