公司是自然人獨資,現(xiàn)在更換法定代表人需不需要繳 問
您好,要交個稅和印花稅 答
如何設(shè)置滿足兩行條件,一個數(shù)值,固定數(shù)值,自己數(shù),不 問
=IFS(AND(A1>10,B1<5),20,AND(A1<5,B1>10),30) 同學你好 這個就可以 答
老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
非同一控制下企業(yè)合并,如何以評估日凈資產(chǎn)價值為 問
你好同學! 同學的這個想法是超出了考試的范疇了,這個問題實際是需要分情況討論的 如果同學所的說的長投是個權(quán)益法核算的,那么此時這個分錄是沒有問題 如果同學所說的長投是個成本法核算的,這就意味著這個長投在合并報表中會被抵消,相關(guān)的增值實際應(yīng)該體現(xiàn)為具體的資產(chǎn),那么最終體現(xiàn)在合并報表的金額實際應(yīng)該落實到相關(guān)的資產(chǎn)中 答
老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務(wù)預繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務(wù)預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答

老師,小規(guī)模公司,3月拿到營業(yè)執(zhí)照,然后一直沒做賬,現(xiàn)在要從10月開始建賬,之前的收入要抹掉,但是有庫存商品沒有發(fā)票,還有應(yīng)付賬款,這賬要怎么建?盤點9月底庫存商品盤點來入期初數(shù)?然后其他數(shù)據(jù)都沒有怎么錄期初數(shù),而且這些庫存商品有的是已經(jīng)付款了沒發(fā)票
答: 你好,這個問題我已經(jīng)回答了哦
老師,小規(guī)模公司,3月拿到營業(yè)執(zhí)照,然后一直沒做賬,現(xiàn)在要從10月開始建賬,之前的收入要抹掉,但是有庫存商品沒有發(fā)票,還有應(yīng)付賬款,這賬要怎么建?盤點9月底庫存商品盤點來入期初數(shù)?然后其他數(shù)據(jù)都沒有怎么錄期初數(shù),而且這些庫存商品有的是已經(jīng)付款了沒發(fā)票
答: 你好 您要補賬 不能從10開始建賬
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,小規(guī)模公司,3月拿到營業(yè)執(zhí)照,然后一直沒做賬,現(xiàn)在要從10月開始建賬,之前的收入要抹掉,但是有庫存商品沒有發(fā)票,還有應(yīng)付賬款,這賬要怎么建?盤點9月底庫存商品盤點來入期初數(shù)?然后其他數(shù)據(jù)都沒有怎么錄期初數(shù),而且這些庫存商品有的是已經(jīng)付款了沒發(fā)票
答: 你好,上午已經(jīng)回答了哦 可以吧現(xiàn)在的期末盤點下當作賬套的期初


Cyx 追問
2018-12-25 10:42
樸老師 解答
2018-12-25 10:50