
老師 之前會(huì)計(jì)賬務(wù)有誤,把其他應(yīng)收款做成了應(yīng)收賬款,我現(xiàn)在是直接做以前年度損益調(diào)整嗎
答: 可調(diào)整分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:其他應(yīng)收款
借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)收賬款,期末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
答: 借:未分配利潤(rùn)貸:以前年度損益調(diào)整
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年的應(yīng)收賬款做多了,里面有一部分金額是費(fèi)用。現(xiàn)在已經(jīng)下一年了。怎么調(diào)賬?用以前年度損益調(diào)整嗎?調(diào)整以后月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
答: 你好 是的 通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)做 。以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)


陌上花開(kāi) 追問(wèn)
2018-12-25 10:05
三寶老師 解答
2018-12-25 10:13