
本月收到的成本專(zhuān)票 可以來(lái)年1月再入賬嗎
答: 可以1月份入賬
2018年10月份開(kāi)的成本票,專(zhuān)用發(fā)票,以前未做過(guò)材料暫估入賬,成本票這個(gè)月才拿來(lái)回來(lái),工程發(fā)票2019年1月份開(kāi)的,這樣的成本專(zhuān)用發(fā)票還可以入賬抵扣嗎
答: 你好可以抵扣,直接做在19年1月份就可以。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,請(qǐng)問(wèn)下19年12月的成本已付款已入成本作賬務(wù)處理,1月份才收到發(fā)票,賬務(wù)應(yīng)如何處理?可以直接在1月紅沖再做一筆,發(fā)票放1月份嗎
答: 你好,上年的金額和發(fā)票一樣的,把發(fā)票放到去年的分錄里面就行。
如果收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票,本月可以計(jì)入成本,待下月再認(rèn)證發(fā)票做抵扣,可以嗎
本年12月取得增值稅專(zhuān)票,不想本年12月認(rèn)證抵扣,請(qǐng)問(wèn)可以12月只做入賬,等到明年1月再做發(fā)票認(rèn)證抵扣嗎?
請(qǐng)問(wèn)12月的業(yè)務(wù),可以次年1月份再開(kāi)票出來(lái)嗎?當(dāng)月一定要做完成本和收入相對(duì)應(yīng)嘛?


QQQ???? 追問(wèn)
2018-12-25 09:21
點(diǎn)~玲老師 解答
2018-12-25 09:33