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會計學堂楊老師
于2018-12-24 10:49 發(fā)布 ??1221次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2018-12-24 10:50
你可以添加這個科目的
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,報表和做憑證沒有長期應收款這科目怎辦呢?
答: 你可以添加這個科目的
?應收賬款中包含運費的在怎么做憑證,運費在做收入的時候又要踢出的怎么做科目
答: 你好!轉(zhuǎn)入其他應收款就可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我期初其它應收款有筆沒有錄入,因賬套以開帳,錄入不了期初了,現(xiàn)在收回來了款,怎么樣做憑證
答: 你好,做憑證調(diào)整一下,既然你漏入一方肯定還有一方的數(shù)也不對。
我公司應收款有一筆款,確定收不回來了,如何坐科目以及需要哪些原始憑證?那需要哪些原始憑證證明
討論
早上好!請問票2月公司已開出,當月客戶未付款,票已作為應收款的憑證,3月份客戶付款,那用什么來做憑證入賬呢?謝謝
請問公司賬上有幾筆三年前的應收款收不回來了,現(xiàn)在該怎么處理?如果做憑證?還有2筆去年的合同款付了一半合同終止,對方?jīng)]有開票現(xiàn)在公司不存在了,我一直掛預付款,現(xiàn)在怎么處理?謝謝!
老師,賬上應收款太亂,我可不可以直接沖了,然后按正確的應收掛上去, 比如,我現(xiàn)在賬上有應收款在貸方的有500,我想把這貸方借掉相互平掉,然后重新按正確的來掛賬,那我這個500放在貸方什么科目才能平掉,因為我不能把原來的憑證找出來相互對沖,因為我這涉及的應收科目太多太細化了,沒法按原來的憑證對沖。
老師,賬上應收款太亂,我可不可以直接沖了,然后按正確的應收掛上去,比如,我現(xiàn)在賬上有應收款在貸方的有500,我想把這貸方借掉相互平掉,然后重新按正確的來掛賬,那我這個500放在貸方什么科目才能平掉,因為我不能把原來的憑證找出來相互對沖,因為我這涉及的應收科目太多太細化了,沒法按原來的憑證對沖。
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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