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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-12-22 14:58

銷售貨物,貨款10萬,給客戶開增值稅專票,稅率16%,增值稅1.6萬,如果沒有進項稅額抵扣的話 這1.6萬增值稅款要交給稅務(wù)局

王云方 追問

2018-12-22 15:04

老師:有的話,那就是銷項稅減進項稅,二者的差額交稅務(wù)局,也就是說的交增值稅,是嗎?

bamboo老師 解答

2018-12-22 15:07

對的  如果有  就是銷項稅減進項稅 二者的差額交稅務(wù)局  就是說的交增值稅

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銷售貨物,貨款10萬,給客戶開增值稅專票,稅率16%,增值稅1.6萬,如果沒有進項稅額抵扣的話 這1.6萬增值稅款要交給稅務(wù)局
2018-12-22 14:58:28
折扣開在發(fā)票上面,按折扣之后的確認收入,借銀存100000+16000-5000-800貸主營業(yè)務(wù)收入100000-5000應(yīng)交稅費16000-800
2019-04-01 11:31:44
需要繳納增值稅 再未開票收入里面申報
2019-10-22 10:07:52
你好,小規(guī)模納稅人銷售普通貨物開普票15萬以下免增值稅和附加稅,開的是專用發(fā)票要繳稅的,現(xiàn)在疫情稅率是1%
2021-07-07 15:53:29
借:原材料 100000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 16000 貸:營業(yè)外收入 116000 計算企業(yè)的會計利潤總額時是100000+16000=116000元
2018-12-30 19:30:15
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