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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2018-12-22 11:52

,入庫的時候暫估價值。 
借  原材料  
     應(yīng)交稅費 
貸 銀行存款/應(yīng)付賬款 
 
發(fā)出去的時候 
借 主營業(yè)務(wù)成本 
貸 庫存商品

李青青 追問

2018-12-22 11:53

入庫暫估,沒有發(fā)票,那個應(yīng)交稅費怎么辦。

李青青 追問

2018-12-22 11:54

發(fā)出去時候也是暫估出庫,直接就計入主營業(yè)務(wù)成本嗎。

李青青 追問

2018-12-22 11:54

以后收到票了怎么處理呢

紫藤老師 解答

2018-12-22 11:58

根據(jù)你的暫估的價值乘以稅率入賬,收到發(fā)票以后再調(diào)整

李青青 追問

2018-12-22 11:59

老師您回答一下,具體收到發(fā)票怎么做賬,您籠統(tǒng)的說我雖然明白,但是做出來不一定正確

紫藤老師 解答

2018-12-22 12:01

你可以把之前的沖紅,然后按照取得發(fā)票做賬。

李青青 追問

2018-12-22 12:03

發(fā)出去的賬也沖紅嗎,還是根據(jù)差額調(diào)整原來的賬

紫藤老師 解答

2018-12-22 12:05

購進的沖紅或者差額調(diào)整,兩者都可以。摘要寫清楚就可以

李青青 追問

2018-12-22 12:06

那現(xiàn)在就計入成本了,在確認收入時就只做收入,不結(jié)轉(zhuǎn)成本了,對嗎。

李青青 追問

2018-12-22 12:08

那我今年確認的成本,下個月才驗收已經(jīng)跨年了,這樣成本收入不是不匹配了嗎,這怎么處理呢老師

紫藤老師 解答

2018-12-22 12:11

有收入就有成本,你可以暫估成本,以后再調(diào)差額

李青青 追問

2018-12-22 12:17

您說的我知道了,我不明白的是,出庫時候就計入了主營業(yè)務(wù)成本,出庫我們是12月,收入要在1月驗收確認,那在報企業(yè)所得稅時,成本收入不在同一年確認,這不是成本收入沒配比上嗎。

紫藤老師 解答

2018-12-22 12:20

收入和成本是同時結(jié)轉(zhuǎn)的,不是分開的,在你取得收入的時候同時結(jié)轉(zhuǎn)成本

李青青 追問

2018-12-22 12:23

那12月出庫時候,做的賬,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,這時候在賬上已經(jīng)計入成本了。1月確認收入,他們沒有一起做啊

紫藤老師 解答

2018-12-22 12:24

出庫的時候你可以不需要做賬,到結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候再做

李青青 追問

2018-12-22 12:25

好,我明白了。謝謝老師

紫藤老師 解答

2018-12-22 12:27

不客氣,如果你對我的回答滿意的話,可以給個五星哦!

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,入庫的時候暫估價值。 借 原材料 應(yīng)交稅費 貸 銀行存款/應(yīng)付賬款 發(fā)出去的時候 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品
2018-12-22 11:52:29
您好!你以后還能拿到發(fā)票嗎
2018-12-21 17:30:27
你好!借原材料-暫估 貸應(yīng)付賬款暫估 然后結(jié)轉(zhuǎn)也是暫估 第二個借發(fā)出商品 貸庫存商品
2017-09-04 16:59:14
借原材料 貸應(yīng)付賬款 借原材料負數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負數(shù)
2024-06-25 09:49:30
您好,是的,發(fā)票到了以后,可以紅沖暫估,再按發(fā)票入賬,差額再結(jié)轉(zhuǎn)到出庫的成本里去。
2018-06-25 20:14:12
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