老師,,員工報(bào)銷差旅住宿 發(fā)票按什么類目交印花稅 問(wèn)
那個(gè)不需要交印花稅的哈 答
老師企業(yè)沒(méi)有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里 問(wèn)
企業(yè)沒(méi)有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里面。 答
中途建賬,用中途的數(shù)據(jù)做為期初數(shù),但資產(chǎn)遠(yuǎn)大于負(fù) 問(wèn)
差額計(jì)入未分配利潤(rùn) 答
老師,我們6月份出售廠房預(yù)交了1645238.1元的增值 問(wèn)
附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額還有主表28行 只填寫增值稅增值稅抵扣的附加稅跟著抵扣 答
老師,請(qǐng)問(wèn)下 公司購(gòu)買手機(jī) 是用于公司業(yè)務(wù)的 專 問(wèn)
手機(jī)專票可以抵扣 答

關(guān)于印花稅的問(wèn)題,請(qǐng)說(shuō)明原因,系誒些
答: 、某汽車租賃公司與某汽車經(jīng)銷公司簽訂購(gòu)買價(jià)值2000萬(wàn)元的汽車購(gòu)銷合同。后因市場(chǎng)變化,將購(gòu)銷合同作廢,和某融資租賃公司簽訂了融資租賃合同,租賃總額為1000萬(wàn)元,并和某工商銀行簽訂2000萬(wàn)元的保理合同。則該汽車租賃公司共應(yīng)繳納印花稅( )元。 A、6 000 B、7 500 C、6 500 D、11 500
這是什么原因,印花稅交稅的時(shí)候
答: 你好 你去看看你當(dāng)時(shí)實(shí)際繳納的金額是多少 。 提示你填寫的數(shù)據(jù)大于了實(shí)繳的金額了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
印花稅采集,印花稅申報(bào)顯示已申報(bào),導(dǎo)入失敗,失敗原因?yàn)楸緦倨谝炎鲞^(guò)該稅種的采集,如需更正需要通過(guò)更正采集處理,該如何辦
答: 你好,本期申報(bào)過(guò)的,建議可以下期 或者在申報(bào)查詢里面作廢


鄒老師 解答
2015-12-10 11:33