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送心意

答疑-黃老師

職稱中級會計師,初級會計師

2018-12-21 22:51

(1)期末,將事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入本期發(fā)生額中的專項資金收入結(jié)轉(zhuǎn)入本科目,借記“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”科目下各專項資金收入明細科目,貸記“非財政補助結(jié)轉(zhuǎn)”科目;將事業(yè)支出、其他支出本期發(fā)生額中的非財政專項資金支出結(jié)轉(zhuǎn)入本科目,借記“非財政補助結(jié)轉(zhuǎn)”科目,貸記“事業(yè)支出--非財政專項資金支出”或“事業(yè)支出--項目支出(非財政專項資金支出)”、“其他支出”科目下各專項資金支出明細科目。 
 
(2)年末,完成上述結(jié)轉(zhuǎn)后,應(yīng)當對非財政補助專項結(jié)轉(zhuǎn)資金各項目情況進行分析,將已完成項目的項目剩余資金區(qū)分以下情況處理:繳回原專項資金撥入單位的,借記“非財政補助結(jié)轉(zhuǎn)”科目(××項目),貸記“銀行存款”等科目;留歸本單位使用的,借記“非財政補助結(jié)轉(zhuǎn)”科目(××項目),貸記“事業(yè)基金”科目。 
 
[例19-12]12月30日,某事業(yè)單位將“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”科目中屬于專項資金收入的部分轉(zhuǎn)入“非財政補助結(jié)轉(zhuǎn)”科目,轉(zhuǎn)賬時,會計分錄為: 
 
借:上級補助收入—專項資金收入 800 000 
 
事業(yè)收入—專項資金收入 5 343 000 
 
附屬單位上繳收入—專項資金收入 8 000 
 
其它收入—專項資金收入 864 880 
 
貸:非財政補助結(jié)轉(zhuǎn) 7 015 880 
 
[例19-13]12月30日,某事業(yè)單位本期發(fā)生額中“事業(yè)支出”—非財政專項資金支出5 187 600元、“其他支出”—非財政專項資金支出857 600元的非財政專項資金支出結(jié)轉(zhuǎn)入本科目,會計分錄為: 
 
借:非財政補助結(jié)轉(zhuǎn) 6 045 200 
 
貸:事業(yè)支出--非財政專項資金支出 5 187 600 
 
其他支出—非財政專項資金支出 857 600

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(1)期末,將事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入本期發(fā)生額中的專項資金收入結(jié)轉(zhuǎn)入本科目,借記“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”科目下各專項資金收入明細科目,貸記“非財政補助結(jié)轉(zhuǎn)”科目;將事業(yè)支出、其他支出本期發(fā)生額中的非財政專項資金支出結(jié)轉(zhuǎn)入本科目,借記“非財政補助結(jié)轉(zhuǎn)”科目,貸記“事業(yè)支出--非財政專項資金支出”或“事業(yè)支出--項目支出(非財政專項資金支出)”、“其他支出”科目下各專項資金支出明細科目。 (2)年末,完成上述結(jié)轉(zhuǎn)后,應(yīng)當對非財政補助專項結(jié)轉(zhuǎn)資金各項目情況進行分析,將已完成項目的項目剩余資金區(qū)分以下情況處理:繳回原專項資金撥入單位的,借記“非財政補助結(jié)轉(zhuǎn)”科目(××項目),貸記“銀行存款”等科目;留歸本單位使用的,借記“非財政補助結(jié)轉(zhuǎn)”科目(××項目),貸記“事業(yè)基金”科目。 [例19-12]12月30日,某事業(yè)單位將“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”科目中屬于專項資金收入的部分轉(zhuǎn)入“非財政補助結(jié)轉(zhuǎn)”科目,轉(zhuǎn)賬時,會計分錄為: 借:上級補助收入—專項資金收入 800 000 事業(yè)收入—專項資金收入 5 343 000 附屬單位上繳收入—專項資金收入 8 000 其它收入—專項資金收入 864 880 貸:非財政補助結(jié)轉(zhuǎn) 7 015 880 [例19-13]12月30日,某事業(yè)單位本期發(fā)生額中“事業(yè)支出”—非財政專項資金支出5 187 600元、“其他支出”—非財政專項資金支出857 600元的非財政專項資金支出結(jié)轉(zhuǎn)入本科目,會計分錄為: 借:非財政補助結(jié)轉(zhuǎn) 6 045 200 貸:事業(yè)支出--非財政專項資金支出 5 187 600 其他支出—非財政專項資金支出 857 600
2018-12-21 22:51:52
你好,年末非財政補助結(jié)轉(zhuǎn)出負數(shù)說明收不抵支,需要你查賬看看哪里記錯了
2019-04-19 10:33:33
和企業(yè)會計準則一致,每月結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-11-26 23:12:10
你好,同學。 是的 是同一科目 這些最后 都是歸集在凈資產(chǎn)
2019-12-26 21:45:15
(1)繳回原專項資金撥入單位的 借:非財政補助結(jié)轉(zhuǎn) 貸:銀行存款 (2)留歸本單位使用的 借:非財政補助結(jié)轉(zhuǎn) 貸:事業(yè)基金
2018-12-30 15:27:06
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