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琪琪
于2018-12-21 13:17 發(fā)布 ??527次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2018-12-21 13:18
同學 您好請問您是收款方還是付款方
琪琪 追問
2018-12-21 13:19
我是收款方
bamboo老師 解答
2018-12-21 13:21
借:銀行存款 650000貸:應收賬款(其他應收款)650000
2018-12-21 13:28
這個怎么做
2018-12-21 13:30
借:財務費用——利息 -12.05貸:銀行存款 借方藍字12.05
2018-12-21 13:43
是這樣的嗎?
2018-12-21 13:44
錯了
2018-12-21 13:47
借方科目不對 應該是財務費用
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老師這次業(yè)務應該再怎么做賬
答: 同學 您好 請問您是收款方還是付款方
老師,您好!請問一下我們企業(yè)回收的舊固定資產再次購買材料維修應該怎么做賬?
答: 小額維修成本,計入管理費用
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好!請問這個業(yè)務應該怎么做賬?
答: 這個是預付工程款嗎?你們是付款方?
老師,建筑行業(yè)收錢確認收入,次月再開票,賬務處理怎么做?
討論
老師這個是什么業(yè)務憑證,我應該怎么做賬務處理呢?
老師,我這個企業(yè)小,沒有什么業(yè)務,我不是每個月都做賬的,比如現(xiàn)在一個季度做一次,但我在財務軟件上應該怎么樣操作呀,財務軟件是不是每個月都需要錄入呀。我一年有可能就做二次,或四次呀。應該怎么辦呢?
老師,我們公司在這次疫情中員工的個人捐款應該怎么做賬務處理
如果一項經濟業(yè)務入賬時記錯科目,當月發(fā)現(xiàn),應該怎么做?次月發(fā)現(xiàn)應該怎么做
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 5.00 解題: 206470 個
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琪琪 追問
2018-12-21 13:19
bamboo老師 解答
2018-12-21 13:21
琪琪 追問
2018-12-21 13:28
bamboo老師 解答
2018-12-21 13:30
琪琪 追問
2018-12-21 13:43
琪琪 追問
2018-12-21 13:44
bamboo老師 解答
2018-12-21 13:47