
期初建賬時(shí),漏了一筆其他應(yīng)付款,現(xiàn)在怎么補(bǔ)上???
答: 查找錯(cuò)誤的另一方,如果沒有原因借:未分配利潤,貸:其他應(yīng)付款
老師您好,我這里建賬時(shí)外貿(mào)庫房存貨少報(bào)了20萬,上個(gè)月查出來了補(bǔ)上了,然后貸方放在其他應(yīng)付款了,這個(gè)月這個(gè)存貨比期初多了9540元的,這個(gè)其他應(yīng)付款有變化嗎,我的意思是這個(gè)其他應(yīng)付款怎么才能到最后給銷沒了,
答: 同學(xué)你好 付款出去就行
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
就是剛開始建賬的時(shí)候,這個(gè)資產(chǎn)合計(jì)6528307.37和這個(gè)其他應(yīng)付款有差額產(chǎn)生的,怎么調(diào)呀
答: 上面數(shù)據(jù)反映了以下情況(我寫到十萬位):您借了1100萬元,賠了450萬元,還剩下650萬元資產(chǎn);只是賠虧應(yīng)當(dāng)計(jì)入“未分配利潤”借方而不應(yīng)是“實(shí)收資本”借方。大致就是這個(gè)意思。
老師請問我按這個(gè)填建賬書據(jù)為什么會不平嗎,差44200這個(gè)數(shù),可其他應(yīng)付款我正數(shù),負(fù)數(shù)都填了,期初數(shù)就是不平的
新建賬套試算不平衡,之前的帳錯(cuò)了,其他應(yīng)付款錯(cuò)了,導(dǎo)致現(xiàn)在貸方大于借方,該怎么處理?

