企業(yè)銷售貨物的增值稅應(yīng)不應(yīng)該計(jì)入到企業(yè)所得稅應(yīng)納額內(nèi)
愛笑的流沙
于2015-12-09 16:27 發(fā)布 ??1068次瀏覽
- 送心意
李老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2015-12-09 16:27
企業(yè)銷售貨物的增值稅應(yīng)不應(yīng)該計(jì)入到企業(yè)所得稅應(yīng)納額內(nèi)
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企業(yè)銷售貨物的增值稅應(yīng)不應(yīng)該計(jì)入到企業(yè)所得稅應(yīng)納額內(nèi)
2015-12-09 16:27:35

你好
接受捐贈(zèng)的時(shí)候,賬務(wù)處理是
借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:營業(yè)外收入
因?yàn)橘J方是營業(yè)外收入,所以需要計(jì)入?企業(yè)所得稅的? 應(yīng)納稅所得額
而銷售貨物的時(shí)候,賬務(wù)處理是
借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
這里增值稅是負(fù)債,沒有計(jì)入收入核算
2022-07-30 17:53:16

你好,接受捐贈(zèng)的時(shí)候,賬務(wù)處理是
借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:營業(yè)外收入
因?yàn)橘J方是營業(yè)外收入,所以需要計(jì)入?企業(yè)所得稅的? 應(yīng)納稅所得額
而銷售貨物的時(shí)候,賬務(wù)處理是
借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
這里增值稅是負(fù)債,沒有計(jì)入收入核算
2022-07-30 17:52:39

您好,這個(gè)一般來說增值稅免稅,所得稅需要繳納
2019-11-28 16:11:42

你好!只要不是限制物品增值稅一般是可以申請(qǐng)出口退稅的,企業(yè)所得稅正常核算
2019-11-28 14:12:45
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李老師 解答
2015-12-09 16:29